- 第二季度营收同比增长5.8%
- 调整后利润增长12%,调整后利润率为17.9%
- 确认2019财年目标
“第二财季发货量以及利润的增长标志着我们在实现2019财年全年目标过程中取得了重要进展。此次财报数据再一次印证了西门子医疗全球团队的竞争优势。尤其是影像业务板块及临床治疗业务板块再次彰显其全球领先地位。我们为确保Atellica解决方案在市场上的成功推出所采取的措施已经在第二财季初见成效。”西门子医疗全球首席执行官孟天齐博士说道。
西门子医疗自2018年10月开始的2019财年第二季度业绩增长迅速。去除汇率和产品组合影响,营收同比增长5.8%,达到35亿欧元。营收增长主要由影像和临床治疗两大业务驱动,就区域而言,欧洲、中东和非洲区以及中国的业绩增长最为突出。根据财报数据,营收增长9%。受益于影像和临床治疗业务的利润大幅增长,调整后的利润1同比增长12%,为6.27亿欧元。尽管受到70基点不利汇率影响,2019财年第二财季调整后的利润率为17.9%,去年同期为17.4%。虽然受到较高税率影响,但公司净收入提升24%,达到3.81亿欧元。净收入的提高得益于没有去年同期计入的IPO成本支出。每股收益也有相应增长2。鉴于2019上半财年的业绩表现,西门子医疗确认2019财年整体业务目标。
西门子医疗各业务板块第二季度业绩结果
影像业务板块第二季度营收增长至21亿欧元,较去年同期增长了7%。营收增长主要由欧洲、中东和非洲区与美洲区的显著业绩增长所驱动。从业务领域来看,分子影像、CT以及X射线业务呈现强劲发展势头。影像业务板块的调整后利润率达到21%,主要受益于高收入以及成本控制。该利润率符合20%-22%的中期目标。
诊断业务板块第二季度营收为10亿欧元,较去年同期增长2%,主要由亚洲、澳大利亚以及欧洲、中东和非洲区的业务增长所驱动。该业务板块调整后利润率为11.8%,与第一季度情况类似,汇率以及Atellica解决方案3成本上升对该业务板块在本季度的业务表现造成不利影响。截至3月31日,超过410台Atellica解决方案在本季度中完成出货。本财年上半年,累计超过780台Atellica解决方案完成出货。同时,Atellica解决方案在中国地区获得批准。
临床治疗业务板块在本财年第二季度中营收为3.91亿欧元,较去年同期增长约9%。各业务地区均为这一增长做出贡献,亚洲、澳大利亚以及欧洲、中东和非洲区的增长最为突出。该业务板块调整后利润率为19.6%,因营收增长及较好的成本控制,该利润率远高于去年同期。
2019财年展望
公司确认2019财年的目标。与2018财年相比,2019财年预期全年营收增长幅度在4%至5%区间,调整后的利润率为17.5%至18.5%。每股收益预期为20%至30%,高于2018财年。以上预期基于2019财年内汇率与现在保持一致。
1 该收入未扣除所得税、融资利率、集中管理的养老金服务、行政费用(仅在各业务板块的调整后利润中扣除)与因业务合并所取得的无形资产摊销。2018财年因IPO产生的遣散费用也在调整范围内。
2 每股收益的计算方式是将归属于西门子医疗股东的净利润除以公司已发行股票的加权平均数。
3 产品销售因国家和地区而异。
西门子医疗2019财年第二季度业绩
西门子医疗2019财年第二季度各业务板块业绩情况
西门子医疗致力于通过支持全球医疗服务提供者在各自领域推进精准医疗、转化诊疗模式、改善患者体验以及实现数字化医疗,以全方位助力其提升价值。作为医疗科技领域的领导者,西门子医疗始终致力于产品组合的创新,并着力完善核心业务——影像诊断、临床诊疗与实验室诊断、分子医学的配套服务业务系统。此外,西门子医疗更积极推进其在数字健康服务与医疗企业管理方案领域的业务延伸。
2018财年(截至2018年9月30日),西门子医疗业务的总营收为134亿欧元,调整后的利润额为23亿欧元。目前,西门子医疗在全球拥有约50,000名员工。
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